Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно исправить не верное заполнение НДС в книге продаж и 9 разделе Налога по ставке 20%.
Устроилась в компанию нужно сдать НДС уточнение за 1 кв и соответственно за последующие тоже. Разъехалась база проверила все документы на соответствие НДС все что было не верно поправили в документах как было изначально. Но при формировании Книги продаж не верно отражается НДС именно по тем документах в которых были исправления и соответственно не верно заполняется 9 раздел все именно по ставке 20%. Подскажите пожалуйста что я делаю не так и как исправить эти расхождения что бы правильно отразился НДС.